Quando o fornecedor te envia uma nota fiscal, você precisa muitas vezes trocar por exemplo o CFOP não é mesmo ? Muitas vezes fornecedor pode enviar a tributação com crédito por exemplo de 18% mas e legislação permite 12% .. você não pode se creditar dos 18% … E normalmente eles erram por dificuldades na legislação mesmo ou por querer enquadrar o produto diferente na nota pra utilizar algum benefício do IPI por exemplo ou do PIS e COFINS ou até mesmo do ICMS, assim como você faz diariamente com o CFOP deve ser feito para a tributação.
Lembrando que ao dar entrada na nota.. se aceitar por exemplo dar entrada de um produto diferente do que é o que você comprou .. No sistema do seu ERP você precisa relacionar o código interno do produto que vem do fornecedor com o código interno do produto que você vende no PDV … E ao fazer isso ou você pode estar deixando claro esse artificio ou ainda se não fizer o relacionamento poderá estar dando entrada de um produto no seu estoque que não é o mesmo que está vendendo, por exemplo pode estar dando entrada na Paçoca diet e o produto for Paçoca comum com açúcar … cada vez mais seu estoque estará maior e vendendo algo que pode até não ter em estoque…